2022年度西乌珠穆沁旗人民法院部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
1.依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2. 依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
3.依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
4.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5.对西乌旗人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助旗机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
6. 管理西乌旗人民法院的有关经费和物资装备。
7.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
8.承办其他应由西乌旗人民法院负责的工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括诉讼服务中心 、综合审判庭 、执行局 、政治部 、综合办公室,本部门共有50个编制(其中政法专项编制44个,工勤编6个),年末实有在职人员42人(其中政法专项编41人,工勤编1人),退休人员18人,现任院长李飞,本部门无下属单位。
我院为自治区财政厅下属一级预算单位,内设机构不单独编制决算,无下属单位,决算编制为单户表。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 西乌珠穆沁旗人民法院 | 财政拨款的行政单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年,西乌珠穆沁旗人民法院在旗委的坚强领导和上级法院的悉心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真学习贯彻习近平法治思想,忠实履行宪法法律赋予的职责,坚持司法为民、公正司法,各项工作取得新成效。
以“蒙马奔腾”专项行动为抓手,统筹抓好疫情防控常态化下的审判执行工作,自上而下树立多办案、快办案、办好案的鲜明导向,加强审判管理,强化指标分析,狠抓审判质效,2022年截至目前,共受理各类案件3598件(旧存328件),审执结3465件,法官人均结案231件,结案率96.3%,同比上升3.45%。其中受理刑事案件103件,审结98件,结案率95.15%;受理各类民商事案件2127件,审结2061件,结案率96.9%;受理行政案件34件,审结32件,结案率94.12%。今年,刑事庭公开开庭审理并当庭宣判全旗首例污染环境罪案件,为破坏生态环境的违法行为敲响警钟,为保护环境提供了强有力的司法保障。
以执行指挥中心实体化运作为推手,不断完善分段式、集约化、专业化的新型办案模式,加大执行力度,强化执行威慑,深入开展“凛冬亮剑—涉民生案件执行周”专项行动、“蒙马奔腾2022”草原春雷集中执行行动等,共受理各类执行案件1266件,执结1207件,执结率95.33%,实际执行到位金额7129.95万元。受理涉党政机关执行案件共计12件,已全部执结。加大失信被执行人曝光力度,依法向社会公布失信被执行人信息363人次,限制高消费319人次。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度收入、支出决算总计1,627.11万元。与年初预算相比,收、支总计各增加174.96万元,增长12.05%,变动原因:主要是在人员经费收入上,2022年年初,因工资调整,追加绩效奖,基本工资等经费67.1万元;因增加绩效奖金,增加养老保险 、职业年金 、住房公积金等资金支出,追加相应经费12.6万元;预算执行过程中追加一名去世干警的抚恤金28.94万元;其他收入年初预算为0万元,实际收入35.88万元,为地方财政拨付的退休人员项目外工资 、遗属生活补助等经费,因上述原因导致预 、决算收入产生差异;与上年决算相比,收、支总计各减少109.65万元,增长减少6.31%。其中:人员经费较2021年增加100.91万元,主要由于2022年存在工资调整增资及追加干警抚恤金的情况,导致人员经费较上年有所增加;公用经费较上年减少7.74万元,主要由于2022年办公费及印刷费支出较上年有所减少,且因人员调出原因,2022年其他交通费用较上年支出有所减少;项目经费支出较上年减少201.09万元,主要原因为2021年支出审判法庭工程款181.3万元,监理费12万元,2022年无此部分项目资金支出,故导致2022年项目资金支出较2021年有所减少;年末结转结余较上年减少1.74万元,存在使用上年地方财政的结转资金支付相关费用的情况,由于上述原因,导致上下年决算收 、支产生差异。
(一)收入决算总计1,627.11万元。包括:
1.本年收入决算合计1,540.11万元。与上年决算相比,减少148.57万元,减少8.80%,变动原因:(1)2022年人员经费及公用经费收入较2021年增加86.04万元,主要原因为2022年年初,因工资调整,追加绩效奖,基本工资等经费67.1万元;因增加绩效奖金,增加养老保险 、职业年金 、住房公积金等资金支出,追加相应经费12.6万元;预算执行过程中追加一名去世干警的抚恤金28.94万元,导致人员经费较2021年有所增加。
(2)2022年项目经费收入较2021年减少234..61万元,主要原因为2021年支出审判法庭工程款181.3万元,2022年无此部分项目资金支出,地方财政拨付审判法庭项目资金12万元,拨付司法救助金40万元(消化暂付款),故导致2022年项目资金支出较2021年有所减少。由于上述原因,导致本年收入决算与上年相比有所减少。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余86.99万元。与上年决算相比,增加38.92万元,增长80.97%,变动原因:2021年地方财政拨付司法救助金40万元(消化暂付款),此笔资金为2011年我院自财政局借入资金,账务做列支处理,导致当年结转结余减少40万元,2021年其财政拨付此笔资金偿还以前年度借款,增加了年末结转结余,导致项目资金结转结余较大。
(二)支出决算总计1,627.11万元。包括:
1.本年支出决算合计1,541.21万元。与上年决算相比,减少107.91万元,减少6.54%,变动原因:人员经费较2021年增加100.91万元,主要由于2022年存在工资调整增资及追加干警抚恤金的情况,导致人员经费较上年有所增加;公用经费较上年减少7.74万元,主要由于2022年办公费及印刷费支出较上年有所减少,且因人员调出原因,2022年其他交通费用较上年支出有所减少;项目经费支出较上年减少201.09万元,主要原因为2021年支出审判法庭工程款181.3万元,监理费12万元,2022年无此部分项目资金支出,故导致2022年项目资金支出较2021年有所减少。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余85.89万元。结转和结余事项:基本支出结转结余44.87万元,项目支出结转结余41.02万元。与上年决算相比,减少1.73万元,减少1.98%,变动原因:存在使用上年地方财政的结转资金支付相关费用的情况,导致年末结转结余较上年有所减少。
二、收入决算情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度本年收入决算合计1,540.11万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入1,504.23万元,占97.67%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入35.88万元,占2.33%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度本年支出决算合计1,541.21万元,其中:
本年基本支出980.72万元,占63.63%;
本年项目支出560.49万元,占36.37%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,545.61万元,与年初预算相比,收、支总计各增加93.46万元,增长6.44%,变动原因:2022年年初,因工资调整,追加绩效奖,基本工资等经费67.1万元;因增加绩效奖金,增加养老保险 、职业年金 、住房公积金等资金支出,追加相应经费12.6万元;预算执行过程中追加一名去世干警的抚恤金28.94万元,导致决算数较年初预算数有所增加;与上年决算相比,收、支总计各减少103.65万元,减少6.28%,变动原因:主要因为2021年存在基本建设支出181.3万元,2022年无此资金安排,导致上下年决算数存在差异。
五、一般公共预算支出决算情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,503.12万元。与年初预算1,452.15万元相比,完成年初预算的103.51%。其中:
(一)公共安全(类)
公共安全类决算数为1,297.06万元,与年初预算相比增加2.36万元。其中:
1.法院(款)行政运行(项)。年初预算693.69万元,支出决算736.56万元,完成年初预算的106.18%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年年初,因工资调整,追加绩效奖,基本工资等经费67.1万元;因增加绩效奖金,增加养老保险 、职业年金 、住房公积金等资金支出,追加相应经费12.6万元;预算执行过程中追加一名去世干警的抚恤金28.94万元,导致决算数与预算数产生差异。
2.法院(款)一般行政事务管理(项)。年初预算591.01万元,支出决算数为551.96万元,完成年初预算的93.39%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年因疫情影响,外出办案及执行较少,导致差旅费及公务用车运行维护费支出减少,存在未支出资金,导致与预算产生差异。
3. 法院(款)国家司法救助支出(项)。年初预算10万元,支出决算数为8.54万元,完成年初预算的85.4%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年我院支出司法救助金案件1件。救助金额为8.54万元,导致与预算数产生差异。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为124.83万元,与年初预算相比增加57.10万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算59.72万元,支出决算65.39万元,完成年初预算的109.49%。决算数与年初预算数的差异原因:因2022年年初基本工资及绩效奖金调整,导致养老保险缴费基数增加,导致养老保险实际支出数较年初预算数有所增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算8.01万元,支出决算30.51万元,完成年初预算的380.89%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年缴纳调出3人员及1名在职去世干警职业年金单位部分,导致职业年金实际支出数较年初预算数有所增加。
2.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算28.94万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年支出1名在职去世干警死亡抚恤金及丧葬费28.94万元,导致死亡抚恤金预 、决算产生差异。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为27.80万元,与年初预算相比减少0.32万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算28.12万元,支出决算27.80万元,完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数的差异原因:本年存在人员调出的情况,医疗保险缴费决算支出较预算有所减少。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为53.43万元,与年初预算相比减少8.17万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 61.6 万元,支出决算53.43万元,完成年初预算的86.74%。决算数与年初预算数的差异原因:本年存在人员调出的情况,故住房公积金决算数较预算数有所减少。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算942.63万元,其中:
(一)人员经费853.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费 、职工基本医疗保险缴费 、其他社会保障缴费 、其他工资福利支出 、住房公积金 、抚恤金等。
(二)公用经费88.78万元。主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算560.49万元,其中:
(一)工资福利支出91.96万元。主要包括:其他工资福利支出,2022年法检院聘用制书记员经费经济分类科目列为其他工资福利支出,功能分类科目为2040502-一般行政事务管理,全年支出金额为91.96万元。
(二)商品和服务支出354.11万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费 、公务用车运行维护费、救济费等。其中项目列支时人员经费8.54万元,为司法救助金支出,决算时放到对个人和家庭补助下面的救济费科目。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
西乌珠穆沁旗人民法院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算95.59万元,支出决算73.38万元,完成预算的76.78%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算91.59万元,支出决算72.31万元,完成预算的78.95%;公务接待费预算4万元,支出决算1.07万元,完成预算的26.8%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:三公经费预 、决算相差22.21万元,产生差异的主要原因为2022年因疫情影响,外出办案 、执行的次数减少,公务用车加油及维修支出减少,且公务接待次数有所减少,故导致预 、决算产生差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出73.38万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出72.31万元,占98.54%;公务接待费支出1.07万元,占1.46%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本部门无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出72.31万元。其中:
(1)公务用车购置支出19.60万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆,开支内容:购置执法执勤车辆1台,价值19.6万元。与上年决算相比,增加19.60万元,增长100%,变动原因:2022年购置执法执勤车辆1台,金额19.6万元,2021年无此项资金支出,故导致上下年决算数产生差异。
(2)公务用车运行维护费支出52.71万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。与上年决算相比,减少11.02万元,减少17.29%,变动原因:2022年因疫情影响,外出办案 、执行的次数减少,公务用车加油及维修支出减少,导致公务用车运行维护费支出较上年有所减少。
3.公务接待费支出1.07万元。其中:国内公务接待支出1.07万元,接待9批次,110人次,开支内容:一是自治区高院来我院办案的工作人员;二是中级人民法院来我院办案的工作人员;三是其他法院来我院办案及办理公务的人员;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,减少0.16万元,减少12.97%,变动原因:因疫情影响,2022年公务接待次数有所减少,公务接待支出较上年有所减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度预算安排项目 个,实施项目10个,完成项目10个,项目支出总金额560.49万元。资金来源包括年初结转结余41.02万元,本年财政拨款金额560.49万元,本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度机构运行经费支出决算88.78万元。比上年决算相比,减少1.21万元,减少1.34%,变动原因:2022年公用办公费及印刷费支出较上年有所减少,且因人员调出原因,2022年其他交通费用较上年支出有所减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度政府采购支出总额146.91万元,其中:政府采购货物支出56.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.51万元。授予中小企业合同金额51.11万元,占政府采购支出总额的34.79%,其中:授予小微企业合同金额51.11万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的50.66%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的49.34 %。
十四、国有资产占用情况说明
西乌珠穆沁旗人民法院部门截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
西乌珠穆沁旗人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金560.49万元,其中公开项目4个,共涉及资金412.31万元,占一般公共预算项目支出总额的73.56%,;因涉密未公开项目为6个,共涉及资金148.18万元,占一般公共预算项目支出总额的25.44%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对办案(业务)经费等 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出267.33万元,政府性基金支出0万元,该项目绩效自评得分为99.55分,绩效评价结果为优,基本完成年初设定的目标,通过该项目的正常运转,确保审判执行工作的正常开展,发挥职能,维护社会稳定、服务经济社会发展 保证当前和今后不断增长的司法需求,更好的为地区经济发展提供司法保障。 保障当事人合法权益,不断落实司法为民、司法公开,增强司法公信力,提升司法工作水平。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
西乌珠穆沁旗人民法院部门2022年度在决算中反映10 个一般公共预算项目,以及 0个政府性基金项目,共8个项目的绩效自评结果(其中上年结转法检院聘用制书记员保障经费及法检院聘用制书记员保障经费2个项目为人员类项目,未做绩效评价),其中公开2个项目,占一般公共预算项目的40%,因涉密未公开项目6个,占一般公共预算项目的60%。
1.办案(业务)经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.55分。全年预算数为280万元,执行数为267.33万元,完成预算的95.47%。项目绩效目标完成情况:通过该项目的正常运转,确保审判执行工作的正常开展,发挥职能,维护社会稳定、服务经济社会发展 保证当前和今后不断增长的司法需求,更好的为地区经济发展提供司法保障。 保障当事人合法权益,不断落实司法为民、司法公开,增强司法公信力,提升司法工作水平,完成年初目标。发现的主要问题及原因:预算执行数未达到年初设定的目标,主要由于2022年年末存在办公费 、委托业务费等科目的资金未能全部支出,导致预算执行数未能达到年初设定的目标,下一步改进措施:在今后的预算工作中,综合考虑上下年经费使用情况,更加准确填报相关数字,减少预决算差异。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 | 办案(业务)经费 | ||||||||||
主管部门 | 西乌珠穆沁旗人民法院部门 | 实施单位 | 西乌珠穆沁旗人民法院 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 280.00 | 280.00 | 267.33 | 10 | 95.47 | 9.55 | |||||
其中:财政拨款 | 280.00 | 280.00 | 267.33 | —— | 95.47 | —— | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据下达的办案业务经费,严格按照办案专款管理使用办法规定的用途和开支范围使用资金,通过该项目的正常运行,保证当前和今后不断增长的司法需求,更好的为地区经济发展提供司法保障,不断落实司法为民、司法公开,增强司法公信力,提升司法工作水平。 | 通过该项目的正常运转,确保审判执行工作的正常开展,发挥职能,维护社会稳定、服务经济社会发展 保证当前和今后不断增长的司法需求,更好的为地区经济发展提供司法保障。 保障当事人合法权益,不断落实司法为民、司法公开,增强司法公信力,提升司法工作水平,完成年初目标。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数量 | 正向 | 大于等于 | 2000 | 2332 | 件 | 8 | 8 | |
审结案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1800 | 2272 | 件 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 法定审限结案率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 8 | 8 | |||
单位正常运转率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 办案及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | |||
业务系统维护及时性 | 正向 | 大于等于 | 80 | 85 | % | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 业务设施维护费 | 反向 | 小于等于 | 71 | 71 | 万元 | 5 | 5 | |||
受理案件案均成本 | 反向 | 小于等于 | 1045 | 842 | 元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 支出完成比 | 正向 | 大于等于 | 85 | 95.47 | % | 10 | 10 | ||
社会效益 | 保障法院依法履行职责 | 定性 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||
可持续影响 | 提升司法公信力 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人对政法工作的满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 99.55 |
2.业务装备经费项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.61分。全年预算数为51万元,执行数为49.03万元,完成预算的96.14%。项目绩效目标完成情况:通过该项目资金的使用,购置了审判执行所需要的电子设备及家具用具等设备,保障了正常审判执行工作的顺利开展,为科技法庭开庭等工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因:预算执行数未达到年初设定的目标,主要原因为2022年年末存在购买的部分装备未能及时开具发票,履行支付手续,导致资金未能全部支出,下一步改进措施:下一步工作中,购置的设备要求供货方及时开具发票,尽快办理资金支出审批手续,支付资金。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 | 业务装备经费 | |||||||||||
主管部门 | 西乌珠穆沁旗人民法院部门 | 实施单位 | 西乌珠穆沁旗人民法院 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 51.00 | 51.00 | 49.03 | 10 | 96.14 | 9.61 | ||||||
其中:财政拨款 | 51.00 | 51.00 | 49.03 | —— | 96.14 | —— | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据上级法院统一部署及我院装备采购规划,年度装备计划,合理使用资金,充实我院业务庭室装备、综合保障装备、司法警察装备,重点保障法庭装备,符合最高院法庭配备标准,切实提高我院审判业务水平,为审判工作打好物质基础 | 通过该项目资金的使用,购置了审判执行所需要的电子设备及家具用具等设备,保障了正常审判执行工作的顺利开展,为科技法庭开庭等工作提供了有力保障。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公电子购置数量 | 正向 | 大于等于 | 14 | 16 | 台/套 | 8 | 8 | ||
办公家具用具购置数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 8 | 件 | 7 | 7 | |||||
质量指标 | 设备故障率 | 反向 | 小于等于 | 10 | 5 | % | 7 | 7 | ||||
安装工程验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 8 | 8 | |||||
时效指标 | 装备购置及时性 | 正向 | 大于等于 | 80 | 90 | % | 5 | 5 | ||||
业务装备维修维护及时性 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 办公电子设备购置成本 | 反向 | 小于等于 | 49.53 | 47.56 | 万元 | 5 | 5 | ||||
办公家具用具购置成本 | 反向 | 小于等于 | 1.47 | 1.47 | 万元 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 保障法院依法履行职责 | 定性 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||
社会效益 | 设备利用率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10 | ||||
可持续影响 | 设备使用年限 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 年 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 政法干警对经费保障满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 99.61 |
(三)部门项目绩效评价结果。
我部门办案(业务)经费项目绩效评价综合得分为99.55分,绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:董晓然 联系电话:0479-3918352
第五部分 2022年度部门决算表
详见附件。
机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls